索引号: | 12341202MBOX482583/201711-71049 | 信息分类: | 部门决算情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2017-08-30 |
发布机构: | 颍州区重点工程局 | 生成日期: | 2017-08-30 |
生效时间: | 2017-08-30 | 废止时间: | |
名称: | 颍州区重点局2016年度部门决算情况 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
一、部门概况及主要职能
我单位于2015年11月经批准成立,文号阜州编(2015)15号,于2016年3月正式挂牌开始开展相关工作。负责颍州区本级政府投资的城市基础实施项目、公益性社会事业项目和区政府交办的其他工程项目建设过程的组织、实施、协调工作;承办政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,颍州区重点工程建设管理局2016年度部门决算为局本级决算。
序号 |
单位名称 |
1 |
颍州区重点工程建设管理局 |
三、区重点工程局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门:颍州区重点工程建设管理局 金额:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
53.52 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.0 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
36 |
0.0 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
37 |
0.0 |
三、事业收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.0 |
四、经营收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
39 |
0.0 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.0 |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.0 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.0 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
51.81 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.0 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.0 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.0 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.0 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
53.52 |
本年支出合计 |
58 |
51.81 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
年初结转和结余 |
26 |
0.0 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.0 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.0 |
转入事业基金 |
61 |
0.0 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
1.71 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.0 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
53.52 |
总计 |
65 |
53.52 |
收入决算表
公开02表
部门:颍州区重点工程建设管理局 金额:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
53.52 |
53.52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
53.52 |
53.52 |
|
|
|
|
|
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
53.52 |
53.52 |
|
|
|
|
|
|||
2120106 |
工程建设管理 |
53.52 |
53.52 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
部门:颍州区重点工程建设管理局 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
51.81 |
51.81 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
51.81 |
51.81 |
|
|
|
|
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.81 |
51.81 |
|
|
|
|
|||
2120106 |
工程建设管理 |
51.81 |
51.81 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算公开表
公开04表
部门:颍州区重点工程建设管理局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
53.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
51.81 |
51.81 |
0.0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
24 |
53.52 |
本年支出合计 |
55 |
51.81 |
51.81 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1.71 |
1.71 |
0.0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
53.52 |
总计 |
60 |
53.52
|
53.52 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:颍州区重点工程建设管理局 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
53.52 |
53.52 |
0.0 |
51.81 |
51.81 |
0.0 |
1.71 |
1.71 |
0.0 |
0.0 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
53.52 |
53.52 |
0.0 |
51.81 |
51.81 |
0.0 |
1.71 |
1.71 |
0.0 |
0.0 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
53.52 |
53.52 |
0.0 |
51.81 |
51.81 |
0.0 |
1.71 |
1.71 |
0.0 |
0.0 |
|||
2120106 |
工程建设管理 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
53.52 |
53.52 |
0.0 |
51.81 |
51.81 |
0.0 |
1.71 |
1.71 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开:06表
部门:颍州区重点工程建设管理局 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
5001 |
事业支出 |
5.61 |
5001 |
事业支出 |
25.61 |
5001 |
事业支出 |
20.59 |
500101 |
财政补助基本支出 |
5.61 |
500101 |
财政补助基本支出 |
25.61 |
500101 |
财政补助基本支出 |
20.59 |
50010101 |
工资福利支出 |
5.01 |
50010102 |
商品和服务支出 |
25.61 |
50010104 |
其他资本性支出 |
20.59 |
5001010101 |
基本工资 |
2.41 |
5001010201 |
办公费 |
3.04 |
5001010401 |
房屋建筑物购建 |
|
5001010102 |
津贴补贴 |
2.11 |
5001010202 |
印刷费 |
|
5001010402 |
办公设备购置 |
|
5001010103 |
奖金 |
|
5001010203 |
咨询费 |
|
5001010403 |
专用设备购置 |
20.59 |
5001010104 |
社会保障缴费 |
|
5001010204 |
手续费 |
|
5001010404 |
基础设施建设 |
|
5001010105 |
伙食费 |
|
5001010205 |
水费 |
|
5001010405 |
大型修缮 |
|
5001010106 |
伙食补助费 |
0.5 |
5001010206 |
电费 |
|
5001010406 |
信息网络及软件购置更新 |
|
5001010107 |
绩效工资 |
|
5001010207 |
邮电费 |
0.71 |
5001010407 |
物资储备 |
|
5001010199 |
其他工资福利支出 |
|
5001010208 |
取暖费 |
|
5001010408 |
土地补偿 |
|
50010103 |
对个人和家庭的补助 |
0.6 |
5001010209 |
物业管理费 |
0.42 |
5001010409 |
安置补助 |
|
5001010301 |
离休费 |
|
5001010210 |
差旅费 |
0.61 |
5001010410 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
5001010302 |
退休费 |
|
5001010211 |
因公出国(境)费用 |
|
5001010411 |
拆迁补偿 |
|
5001010303 |
退职(役)费 |
|
5001010212 |
维修(护)费 |
5.63 |
5001010412 |
公务用车购置 |
|
5001010304 |
抚恤金 |
|
5001010213 |
租赁费 |
|
5001010413 |
其他交通工具购置 |
|
5001010305 |
生活补助 |
|
5001010214 |
会议费 |
|
5001010499 |
其他资本性支出 |
|
5001010306 |
救济费 |
|
5001010215 |
培训费 |
|
|
|
|
5001010307 |
医疗费 |
|
5001010216 |
公务接待费 |
0.28 |
|
|
|
5001010308 |
助学金 |
|
5001010217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
5001010309 |
奖励金 |
0.6 |
5001010218 |
被装购置费 |
|
|
|
|
5001010310 |
生产补贴 |
|
5001010219 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
5001010311 |
住房公积金 |
|
5001010220 |
劳务费 |
6.71 |
|
|
|
5001010312 |
提租补贴 |
|
5001010221 |
委托业务费 |
|
|
|
|
5001010313 |
购房补贴 |
|
5001010222 |
工会经费 |
|
|
|
|
5001010399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
5001010223 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
5001010224 |
公务用车运行维护费 |
4.67 |
|
|
|
|
|
|
5001010225 |
其他交通费用 |
2.03 |
|
|
|
|
|
|
5001010226 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
5001010299 |
其他商品和服务支出 |
1.52 |
|
|
|
人员经费合计 |
5.61 |
公用经费合计 |
46.2 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:颍州区重点工程建设管理局 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、区重点工程局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计53.52万元,支出总计51.81万元。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计53.52万元,其中:财政拨款收入53.52万元,占100%
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计51.81万元,其中:基本支出51.81万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度收入总计53.52万元,支出总计51.81万元。2015年无相应数据,没有可比性。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入53.52万元,占本年收入的100%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出51.81万元,占本年支出的100%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出51.81万元,全部为基本支出。具体情况如下:城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项),支出决算为51.81万元,
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出51.81万元,其中人员经费5.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费46.2万元,主要包括:办公费、、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
颍州区重点工程局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2016年度颍州区重点工程局政府采购支出总额20.59万元,其中:政府采购货物支出20.59万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,颍州区重点工程局共有车辆3辆,均为一般工程管理公务用车。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.单位运行经费:单位运行经费指为保障事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。