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号: 003159498/201709-47685 信息分类: 部门预算情况
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2017-10-13
发布机构: 颍州区招商局 生成日期: 2017-10-13
生效时间: 2017-10-13 废止时间:
称: 颍州区招商局2017年预算情况
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颍州区招商局2017年预算情况

发布日期:2017-10-13      来源:颍州区招商局    保护视力色:       


颍州区招商局2017年部门预算情况说明

第一部分  单位基本概况

一、部门主要职能

(一)研究拟定全区开展招商、经济技术合作的政策、法规,并负责监督、协调实施;编制全区招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划;参与制定区域经济发展规划,协助有关部门组织实施;积极探索招商引资工作的新方式、新途径,推进招商引资工作朝着专业化、市场化、规范化的方向发展。

(二)发布招商引资信息,加强与国内、国际间的经济技术合作,组织或参与组织全区的招商引资、经济技术合作活动。

(三)负责全区招商引资计划目标任务的制定和招商引资成果的统计考核奖励工作。

(四)为外来投资者提供“一站式、全程化、终身制、保姆型”服务,对外来投资项目的洽谈、立项、论证、审批、管理等工作实行一条龙服务,受理外来投资者的投诉,及时协调解决外来投资者在生产经营和生活中遇到的困难和问题,积极创造良好的投资环境。

(五)负责全区招商引资项目的搜集、整理、编制工作,建立全区招商引资项目库。加强与外界的信息交流,及时发布招商信息,利用各种媒体和渠道,全方位对外推介招商引资项目。

(六)负责外来投资客商的接待、考察、区情介绍、项目推介,以及其他相关活动的安排。

(七)负责全区驻外招商人员业务指导和培训工作。

(八)指导各地各部门招商引资工作。

(九)承办区领导交办的其他工作。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,颍州区招商局2017年度部门预算包括局本级预算

第二部分  颍州区招商局2017年度部门预算说明

(一)2017年度收入支出预算情况说明

颍州区招商局2017年可支配收入292.51万元,其中:预算拨款安排292.51万元,支出预算292.51万元,收支平衡。

(二)2017年度收入预算情况说明

本年收入合计292.51万元,其中:财政拨款收入292.51万元,占100%。

(三)2017年度支出预算情况说明

本年支出合计292.51万元,其中:基本支出78.09万元,占26.7%;项目支出214.42万元,占73.3%。

(四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入总计292.51万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计292.51万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收、支总计减少91.95万元,下降23.9%,主要原因:一是按照要求严控支出;二是严控招商引资奖金支出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出292.51万元,占本年支出的100%。与2016年相比,收、支总计减少91.95万元,下降23.9%,主要原因:一是按照要求严控支出;二是严控招商引资奖金支出。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为292.51万元,支出预算为292.51万元,完成年初预算的100%。

1.“一般公共服务”2017年度预算266.55万元,比2016年减少86.69万元,下降24.5%,主要原因是严控支出。

2.“社会保障和就业”2017年度预算17.49万元,比2016年减少3.37万元,下降16.2%,主要原因是人员减少。其中:“事业单位离退休”预算16.93万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算2.9万元,比2016年增加2.9万元,增长100%,主要原因是2016年度未列“医疗卫生与计划生育支出”。

4.“住房保障支出”2017年度预算5.52万元,比2016年减少4.83万元,下降46.7%,主要原因是人员减少。

(六)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年本部门没有政府性基金收入和支出预算安排。

(七)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度招商局机关运行经费70万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2017年本部门没有政府采购支出安排。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,招商局未保留车辆。

(八)、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



附表1
2017年部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出
政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务 266.555 266.555
(二)外交
二、本年收入 292.51 (三)国防
(一)一般公共预算拨款 292.51 (四)公共安全
经常收入预算拨款 (五)教育
国库管理非税收入 (六)科学技术
(二)政府性基金预算拨款 (七)文化体育与传媒
(八)社会保障和就业 17.497 17.497
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生 2.942 2.942
(十九)国土资源气象等事务
(二十)住房保障支出 5.516 5.516
(二十一)粮油物资管理事务
二、结转下年
收入总计 支出总计 292.51

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。


2017年部门收支预算总表
单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 292.51  一、一般公共服务 266.55
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入 三、国防
四、其他收入 四、公共安全
     事业收入 五、教育
     经营收入 六、科学技术
     上级补助收入 七、文化体育与传媒
     附属单位上缴收入 八、社会保障和就业 17.50
     其他 九、社会保险基金支出
十、医疗卫生 2.94
二十、住房保障支出 5.52
二十一、粮油物资管理事务
二十二、转移性支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
本年收入合计 292.51 本年支出合计 292.51
上年结余收入 结转下年
收入总计 292.51 支出总计 292.51