索引号: | 003159383/201709-91042 | 信息分类: | 部门决算情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2017-08-28 |
发布机构: | 颍州区审计局 | 生成日期: | 2017-08-28 |
生效时间: | 2017-08-28 | 废止时间: | |
名称: | 颍州区审计局2016年部门决算情况 | ||
文号: | 关键词: | ||
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颍州区审计局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)对区直各部门(含直属单位)和乡镇办事处预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。
(二)在区长和阜阳市审计局的领导下,对颍州区预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向颍州区政府和阜阳市审计局提出审计结果报告。
(三)对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督。
(四)对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督。
(五)对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。
(六)对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。
(七)对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。
(八)按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。
(九)对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。
(十)对与国家财政收支有关的特定事项,向有关部门、单位进行专项审计调查,并向颍州区政府和阜阳市审计局报告审计调查结果。
(十一)对区直单位和乡镇办事处的内部审计工作进行业务指导和监督。
(十二)对社会审计机构出具的有关区直单位和乡镇办事处的审计报告进行核查。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,颍州区审计局2016年度部门决算为局本级决算。
序号 |
单位名称 |
1 |
颍州区审计局本级 |
2 |
颍州区乡镇审计所 |
3 |
颍州区领导干部离任审计办公室 |
4 |
阜阳市颍州区经济责任审计局 |
三、颍州区审计局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
财公开01表
部门:阜阳市颍州区审计局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
564.2 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
423.7 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
36 |
0 |
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
37 |
0 |
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
38 |
0 |
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
0 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0 |
六、其他收入 |
7 |
8 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
66.8 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.0 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.0 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.0 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.0 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
572.2 |
本年支出合计 |
58 |
490.5 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
年初结转和结余 |
26 |
104.1 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.0 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0 |
转入事业基金 |
61 |
0.0 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
185.7 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
676.3 |
总计 |
65 |
676.3 |
收入决算表
公开02表部门:阜阳市颍州区审计局 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
572.1 |
564.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
505.3 |
497.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8 |
|||
20108 |
审计事务 |
505.3 |
497.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8 |
|||
2010801 |
行政运行 |
505.3 |
497.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
66.8 |
66.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
6.4 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.4 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.4 |
60.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.4 |
60.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表 部门:阜阳市颍州区审计局 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
490.5 |
490.5 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
423.7 |
423.7 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
20108 |
审计事务 |
423.7 |
423.7 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2010801 |
行政运行 |
423.7 |
423.7 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
6.4 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
6.4 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
60.4 |
60.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.4 |
60.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.4 |
60.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算公开表
公开04表
部门:阜阳市颍州区审计局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
564.1 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
423.7 |
423.7 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
66.8 |
66.8 |
0.0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
24 |
564.1 |
本年支出合计 |
55 |
490.5 |
490.5 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
67.1 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
140.7 |
140.7 |
0.0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
67.1 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
58 |
0 |
0 |
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
631.2 |
总计 |
60 |
631.2 |
631.2 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:阜阳市颍州区审计局 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
67.1 |
67.1 |
0 |
564.1 |
564.1 |
0 |
490.5 |
490.5 |
0 |
140.7 |
140.7 |
0 |
0.0 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
67.1 |
67.1 |
0 |
497.3 |
497.3 |
0 |
423.7 |
423.7 |
0 |
140.7 |
140.7 |
0 |
0.0 |
|||
20108 |
审计事务 |
67.1 |
67.1 |
0 |
497.3 |
497.3 |
0 |
423.7 |
423.7 |
0 |
140.7 |
140.7 |
0 |
0.0 |
|||
2010801 |
行政运行 |
67.1 |
67.1 |
0.0 |
497.3 |
497.3 |
0.0 |
423.7 |
423.7 |
0.0 |
140.7 |
140.7 |
0.0 |
0.0 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
66.8 |
66.8 |
0.0 |
66.8 |
66.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.4 |
6.4 |
0.0 |
6.4 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.4 |
6.4 |
0.0 |
6.4 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
60.4 |
60.4 |
0.0 |
60.4 |
60.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
60.4 |
60.4 |
0.0 |
60.4 |
60.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开:06表 部门:阜阳市颍州区审计局 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
124.5 |
302 |
商品和服务支出 |
305.6 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.7 |
30201 |
办公费 |
4.1 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.3 |
30202 |
印刷费 |
1.8 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.9 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.4 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.4 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.7 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
1.2 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.1 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.4 |
30211 |
差旅费 |
0.4 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
46.8 |
30213 |
维修(护)费 |
4.4 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.1 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.7 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.6 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
281.9 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
5 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
6.2 |
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人员经费合计 |
184.9 |
公用经费合计 |
305.6 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:阜阳市颍州区审计局 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、颍州区审计局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计676.3万元(含年初结转结余),支出总计676.3万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加160.7万元,增长31%,主要原因是2016年人员增加(全区统一招考4人),审计项目增加(主要是经济责任审计项目和政府投资审计项目增加)、中央和省对地方专项审计经费的补助提高等。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计572万元,其中:财政拨款收入564万元,占98.6%;其他收入8万元,占1.4%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计490.5万元,其中:基本支出490.5万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计631.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计631.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加174.6万元,增长38%,主要原因是2016年人员增加(全区统一招考4人),审计项目增加(主要是经济责任审计项目和政府投资审计项目增加)、中央和省对地方专项审计经费的补助提高等。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入564.1万元,占本年收入的98.6%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加135.7万元,增长31.7%。主要原因是2016年人员增加(全区统一招考4人),审计项目增加(主要是经济责任审计项目和政府投资审计项目增加)、中央和省对地方专项审计经费的补助提高等。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出490.5万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加79万元,增长19%。主要原因是2016年人员增加(全区统一招考4人),审计项目增加(主要是经济责任审计项目和政府投资审计项目增加)、中央和省对地方专项审计经费的补助提高等。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为213万元,支出决算为490.5万元,完成年初预算的230%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员增加(全区统一招考4人),审计项目增加(主要是经济责任审计项目和政府投资审计项目增加)、中央和省对地方专项审计经费的补助提高等。具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为117万元,支出决算为424万元,完成年初预算的362%,决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出和基本支出没有多大区别,都是审计业务费,记入基本支出;二是协审费用(政府投资审计),没有列入年初预算。
(2)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对社会保险基金的补助(项),年初预算为8万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的80%。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为39万元,支出决算为64万元,完成年初预算的164%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金调整和去世1人抚恤金。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出490.5万元,其中人员经费184.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、、其他对个人和家庭补助支出;公用经费305.6万元,主要包括:协审费用、审计业务费、金审工程建设及维护费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
颍州区审计局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度颍州区审计局机关运行经费424万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度颍州区审计局政府采购支出总额2.45万元,主要是复印打印机和空调。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,颍州区审计局原有2辆公车均车改,没有公车。国有资产仅有电脑和办公桌椅,报废的国有资产均按照区财政局要求办理。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
阜阳市颍州区审计局
2017年8月26日